2022年4月14日,集團公司收到審計局出具的《專項審計調查報告》(承審調報〔2021〕7-1號)。集團公司對此次財務收支情況專項審計高度重視,立即召開專題會議,明確職責分工,由稽核審計部負責專項調查的整改落實工作。
稽核審計部針對此次專項調查發現的21個問題及相關建議進行了梳理,對問題責任進行了劃分,完成整改問題16個,對未完成整改的5個問題分別制定出下一步的整改措施和計劃,持續推進整改?;藢徲嫴繉⒊掷m用力抓好整改工作,以整改促規范、助發展,統一思想,落實責任。同時,稽核審計部將進一步強化督促檢查,通過細化內部流程控制,確保企業規范運行,為集團持續健康發展營造良好環境。