根據集團公司風險控制工作安排,按照集團公司《風險控制管理辦法(試行)》(承國控司發〔2022〕85號)的相關規定,于2023年3月、6月、9月,法律事務部(風險控制部)對集團公司運行中存在的風險點進行了重新梳理、分析,對影響因素、可能后果、風險等級、現有措施等方面進行了細化,對出現的新情況、新變化進行了更新。此外,為優化內控體系,強化集團管控,完善管理制度,由集團公司風險控制部牽頭,各部室(子公司)按照根據現行公司制度,共同編寫了《內控管理手冊》,于2023年一季度正式印發執行。
根據集團公司風險控制工作安排,按照集團公司《風險控制管理辦法(試行)》(承國控司發〔2022〕85號)的相關規定,于2023年3月、6月、9月,法律事務部(風險控制部)對集團公司運行中存在的風險點進行了重新梳理、分析,對影響因素、可能后果、風險等級、現有措施等方面進行了細化,對出現的新情況、新變化進行了更新。此外,為優化內控體系,強化集團管控,完善管理制度,由集團公司風險控制部牽頭,各部室(子公司)按照根據現行公司制度,共同編寫了《內控管理手冊》,于2023年一季度正式印發執行。